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天津海运职业学院2025年部门预算
2025-03-07

 

天津海运职业学院2025年部门预算

 

 

 

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

 一部分  概 况

 

一、主要职责

天津海运职业学院在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育,培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。

二、机构设置情况

天津海运职业学院内设15个职能处室;下辖0个预算单位

纳入天津海运职业学院2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津海运职业学院本级

 

  第二部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,天津海运职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入15360.8万元、政府性基金预算拨款收入219.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、财政专户管理资金收入6110.0万元、事业收入1950.0万元、事业单位经营收入0.0元、上级补助收入0.0万元、附属单位上缴收入0.0万元、其他收入200.0万元、上年结转结余2802.2万元;支出包括:教育支出25117.5万元、社会保障和就业支出534.6万元、卫生健康支出292.8万元、债务付息支出222.7万元、年终结转结余474.4万元。天津海运职业学院2025年收支总预算26642.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津海运职业学院2025年部门预算收入26642.0万元,与2024年预算相比减少4477.8万元,主要原因是本年度基本建设项目收入减少。其中:上年结转结余2802.2万元,占10.52%;一般公共预算15360.8万元,占57.66%;政府性基金预算219.0万元,占0.82%;国有资本经营预算0.0万元,占0.0%;财政专户管理资金6110.0万元,占22.93%;事业收入1950.0万元,占7.32%;事业单位经营收入0.0万元,占0.0%;上级补助收入0.0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.0万元,占0.0%;其他收入200.0万元,占0.75%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津海运职业学院2025年支出预算26642.0万元,与2024年预算相比减少4477.8万元,主要原因是本年度基本建设项目支出减少。其中:基本支出23054.0万元,占86.53%;项目支出3113.6万元,占11.69%;事业单位经营支出0.0万元,占0.0%;上缴上级支出0.0 万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.0万元,占0.0%;年终结转结余474.4万元,占1.78%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津海运职业学院2025年财政拨款收入预算15579.8万元,与2024年预算相比减少40.1万元,主要原因是基本经费拨款增加291.3万元,项目经费拨款减少331.4万元。收入包括:一般公共预算拨款收入15360.8万元、政府性基金预算拨款收入219.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、上年财政结转结余0.0万元。2025年财政拨款支出预算15579.8万元,与2024年预算相比减少40.1万元,主要原因是基本经费拨款增加291.3万元,项目经费拨款减少331.4万元。支出包括:教育支出14529.8万元、社会保障和就业支出534.6万元、卫生健康支出292.8万元、债务付息支出222.7万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津海运职业学院2025年一般公共预算支出15360.8万元,与2024年预算相比减少40.1万元,主要原因是基本经费拨款增加291.3万元,项目经费拨款减少331.4万元

(二)具体情况

1.“205教育支出”14529.7万元,与2024年预算相比减少47.1万元,主要原因是基本经费支出增加284.3万元、项目经费支出减少331.4万元,其中:

“20503职业教育”14529.7万元,包括:“2050305高等职业教育”14529.7万元,主要用于基本经费支出、项目经费支出

2.“208社会保障和就业支出”534.6万元,与2024年预算相比减少4.0万元,主要原因是单位该项支出与上年度基本持平,其中:

“20805行政事业单位养老支出”534.6万元,包括“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”356.4万元,主要用于职工基本养老保险支出“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”178.2万元,主要用于职工职业年金支出

3.“210卫生健康支出”292.8万元,与2024年预算相比增加11.0万元,主要原因是单位该项支出与上年度基本持平,其中:

“21011行政事业单位医疗”292.8万元,包括“2101102事业单位医疗”233.9万元,主要用于单位缴纳职工医疗保险“2101199其他行政事业单位医疗支出”58.9万元,主要用于在职和退休人员医疗费补助支出

4.“232债务付息支出”3.7万元,与2024年预算持平,主要原因是债务利息支出本年度未增加,其中:“23203地方政府一般债务付息支出”3.7万元,包括“2320301地方政府一般债券付息支出”3.7万元,主要用于一般债券利息支出

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津海运职业学院一般公共预算基本支出12625.7万元,与2024年预算相比增加291.3万元,主要原因是人员经费财政拨款增加。其中:

人员经费10178.2万元,主要包括:资福利支出10098.5万元,对个人和家庭的补助79.7万元;

公用经费2447.5万元,主要包括:商品和服务支出2447.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排2.3万元,与2024年预算持平,主要原因是坚持厉行节约原则,“三公”经费支出本年度未增加。具体情况:

一、2025年因公出国(境)费预算0.0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本单位本年度与上年度一般公共预算未安排因公出国(境)费

二、2025年公务用车购置及运行费预算2.3万元,其中公务用车运行费2.3万元,与2024年预算相比持平,主要原因是坚持厉行节约原则,公务用车运行费支出本年度未增加;公务用车购置费0.0万元,与2024年预算持平,主要原因是本单位本年度与上年度一般公共预算未安排公务用车购置费

三、2025年公务接待费预算0.0万元,与2024年预算持平,主要原因是本单位本年度与上年度一般公共预算未安排公务接待费

关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津海运职业学院政府性基金预算支出219.0万元,与2024年预算持平

具体情况

“229其他支出”219.0万元,与2024年预算持平,其中:

“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 219.0万元,包括:“2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”219.0万元,主要用于水上实训中心项目、智慧港口及智能船舶综合实训中心项目专项债券利息支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津海运职业学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算6997.7万元,其中:政府采购货物支出1455.0万元、政府采购工程支出584.7万元、政府采购服务支出4958.0万元。主要项目是:天津市高校落实《科教兴市人才强市行动方案》考核引导资金项目320.0万元,现代职业教育质量提升计划资金-2025年中央专款项目917.0万元,学校校舍维修项目281.5万元物业、保安服务费800.0万元

(三)国有资产占用情况。

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括日常运转用车。单价(账面原值)100万以上的设备16台(套)

(四)预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目11个,涉及预算金额3113.61元。

 

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。


 

 

 

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